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市审计局强化公用经费审计

发布时间: 2018-12-21

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今年,市审计局针对全市行政事业单位审计实践中存在的问题,采取四项措施,强化了公用经费的审计。

一是改进审计方法,做到“五查五审”。“五查”,即查发票真伪、查发票金额、查连号发票、查节假日发票、查相邻日期发票。“五审”,即审报销单、审发票、审相关单据、审人员信息、审明细账。

二是将“雁过拔毛”式腐败问题列入审计重点。加大了资金管理、分配、使用等关键环节的审计力度,重点关注以权谋私、收受贿赂、虚列支出、虚报冒领、贪污挪用、乱收乱罚、吃拿卡要、欺压群众等问题。

三是严查“吃空饷”问题。在查处“吃空饷”问题时,力争做到“六个要”,即取证资料要齐全、程序要合法、手续要完备、定性要准确、处理要恰当、移送要规范。

四是规范审计处理。对审计发现的严重违规问题,经核实取证后,在审计报告中说明整改情况;对不属于审计机关处理权限范围内的违纪违法线索(问题),依法移送有关机关或单位进一步查处。(房春利)

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